1、制定内部各项审计操作程序、流程,优化、开发审计方法或工具,对审计工作的开展提出合理化建议;2、按照年度审计计划及项目类型、特点制定具体、详尽的审计工作方案,独立开展各类经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,编写、发出经有效审批的审计通知书,通知被审业务部门,独立执行审计项目,收集审计证据、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计建议;4、及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议;5、接收、处理各种渠道投诉信息,制订调查方案程序,执行投诉调查,编制调查专项报告;6、制定个人工作目标和计划,并向部门提出改进内部审计工作的建议;7、负责下属审计人员的培训、带教、项目的复核与跟进;8、整理审计资料和文件,建立审计档案;9、完成上级主管交办的其他相关工作。二、任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计、金融或法律等相关专业,取得CPA\CIA资格或通过司法考试优先;2、3年以上上市或国有企业审计工作经验或2年以上会计事务所审计经验;3、熟悉财税法规、会计准则、审计程序、财务管理及内控规范等相关法规准则,具备企业经营经管理、风控、审计、财务、法律等知识或技能;4、对制造、销售型的企业营运流程有一定了解;5、具有良好的逻辑思维能力,良好的分析、处理问题的能力,有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力;6、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力;7、熟练使用办公软件,办公自动化设备。