岗位职责:1、完善公司内部控制体系建设,识别风险及内控缺陷,推进整改;推进内部控制制度的健全性、有效性。2、建立和完善内部审计机制,提高内部审计工作的价值;3、负责对公司财务收支及经营情况进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改;4、根据公司年度审计计划,参与公司其他审计项目工作,完成分配的审计任务。5、保质保量完成上级领导交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计、会计、财务等相关专业;2、3年以上大中型企业审计经验;具有四大工作者优先录用;3、精通会计业务;熟悉国家审计政策;具备良好的沟通协调和文字表达能力;能够独立承担企业内控及审计工作;4、具有较强的事业心,责任感和团队协作精神,热爱审计工作;5、较强的分析问题和解决问题的能力;能独立工作;6、具备较深厚的审计工作理论知识及实际经验;具备较强的逻辑分析、沟通和协调能力。