岗位职责:1、组织制定与完善公司内部控制制度;2、组织进行集团及各公司制度体系运行与制度流程执行评价;3、通过审计发现,组织制度与流程缺陷、弊端检查,推进制度完善;4、负责集团内部审计事务,向集团董事会负责;5、组织进行集团各公司经营业务活动及经营状况内部审计;6、受理并组织进行集团董事会、总经办督办的专项审计;7、审计报告审核,对审计报告的真实客观性、有效性负责;8、向董事会、总经办报告审计情况,警示风险事项,提出改善意见与建议;9、受理违章、违纪、舞弊投诉与举报,向上呈报是否立案。任职资格:1、大专以上学历,管理、经济、审计、财务、风控等专业;3年以上审计、风控、稽核等同岗位工作经验。2、熟悉企业内部控制基本规范,熟悉了解风险管理、审计管理机制,专业能力较强;3、有较强的团队管理协调能力;沟通能力、表达能力强;善于学习、勤于更新知识结构;4、廉洁奉公、客观公正;