岗位职责:1、根据集团监管要求,梳理集团内部(职能部门及工厂)反舞弊制度体系、构建有效的舞弊核查方法2、开展监察调查工作,主动寻找公司经营过程中的舞弊风险点、核查舞弊3、参与制定审计方案,确定审计范围、内容、进度、时间安排,组织审计方案的实施,编制内部审计通知书、审计工作底稿、整理相关审计证据4、跟进内控缺陷的整改,推动整改建议在业务部门得到有效落地执行5、接受领导安排的其他工作技能要求1、审计、财务等相关专业,本科以上学历,2年以上制造业上市公司内审、监察工作经验2、熟悉审计工作流程,能够掌握所属工作的核心及重点3、具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力4、良好的沟通能力、口头与书面表达能力5、具备良好的执行力和团队合作能力6、能接受长期出差(需要驻厂开展工作)