岗位职责1、结合公司业务情况,通过编制制度、工作准则,协助建立、健全公司采购体系;2、能并独立组织内部调查处理,输出调查报告;3、针对采购体系工作中不合理、不合规的行为开展审计工作,出具整改意见,并对其中的控制漏洞、管理漏洞提出管理建议;4、负责供应商资质的抽查审核;5、参与公司采购招标监标工作。任职要求1、本科及以上学历,财务管理、审计、法学及相关专业背景;2、5年工作经验以上,2年以上制造业采购、内审、有反舞弊相关工作经验者优先;3、熟悉制造型企业基本组织和职能,了解制造型企业生产运作流程;4、熟练使用常用办公软件;5、应变能力强,拥有缜密的逻辑,能够独立或带队开展审计工作;6、文字功底扎实,能够独立出具审计报告;7、特别优秀者,可放宽部分要求。