职责描述:1、按照审计计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;2、参与具体审计项目的实施,编制审计工作底稿,撰写审计报告初稿; 3、对内部控制执行情况进行检查评价,及时、客观、完整的编制内控评价底稿;4、负责与被审计单位的沟通,督促审计整改与落实工作;5、负责归类、整理相关审计资料。任职要求:1、本科及以上学历,审计类、财经类相关专业,具备审计资格中级或财经类中级及以上资格者优先;2、3年企业内审或会计师事务所审计工作经验,熟悉企业运作流程,掌握相关内控、审计方法与流程;3、有内控体系建设、内控评价及审计经验;4、工作认真、责任心强、具有良好的沟通能力和团队协作精神。