职位描述1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ;2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;5、负责审计底稿的归档和保管工作;6、审计项目后续整改跟踪;7、完成领导交代的其他工作等。任职要求:1、财会、审计相关专业本科及以上学历;2、至少三年以上上市公司内部审计相关工作经验(会计事务所审计经验***);3、能熟练使用Word、Excel、PowerPoint 等办公软件及ERP系统;3、具备从事审计工作的知识基础和操作技能,了解国家财税法规、会计及审计准则、企业内部控制规范等法律法规和准则规范等;4、性格开朗,愿意学习、理解能力强,具备较好的语言表达能力、事务执行能力和团队协作沟通能力5、适应出差