岗位职责:1、根据公司年度审计计划参与编制审计实施工作方案;2、组织各类专项审计工作,负责审计活动后的报告撰写、审计意见出具等相关工作;3、组织内部控制审计,对业务流程各环节内部控制进行评估,重点揭示内控风险和管理薄弱环节,制定纠偏措施;4、协助编制与修订内部审计制度;5、完成公司领导交办的其他工作。任职要求:1、全日制大学本科及以上学历,审计专业、中共党员优先;2、具有8年以上审计工作经验,能够独立开展相关工作;3、具有会计师事务所工作经验,精通审计专业理论与技术,熟练掌握现场审计工作流程;4、具有良好的语言表达和沟通协调能力;5、具备较强的工作主动性和执行力;6、具有强烈的责任感、事业心,良好的组织纪律性和团队精神;7、熟练掌握Office办公软件等;8、具有CIA或CPA证书者优先。