岗位职责:1、制定审计计划、方案和项目实施流程;2、根据项目计划方案收集所需要的相关资料,进行访谈、调研与评估;3、按业务循环采取抽样办法对各项经济业务进行符合性、实质性测试,如:盘点资产、核对账目,与客户对账,分析费用开支情况,了解业务运作情况等;4、通过审计测试,评估存在的风险,判断公司制度、流程是否得到有效执行;5、整理工作底稿,总结、归纳审计发现问题及改进意见,编制审计报告征求意见稿并征求被审单位意见;6、对审计过程发现的违规违纪违法行为进行调查,寻找职务舞弊证据;7、针对审计过程中发现的问题提出改进建议。任职条件:1、从事审计工作岗位或财务管理岗位5年及以上,有制造业或海外财务或审计工作经验者优先2、能熟练运用专业知识发现问题并取得被审单位确认,如:运用调查表、询问、观察、检查、监盘、查询及函证、计算、分析性复核等方法3、能熟练按业务循环采取抽样办法对各项经济业务进行符合性、实质性测试; 4、具备良好的语言表达能力和书面文字撰写功底,善于总结分析5、为人诚实正直,能吃苦耐劳及具备一定的抗压能力