岗位需求:建立并改进反舞弊稽核手段,对舞弊违纪的员工进行谈判处理,出具监察报告,针对舞弊违规损失,对接律师通过司法程序进行追偿,保护公司利益。工作职责:1.负责搭建内控管理体系,制定及修订各项审计规章制度和持续优化内审工作程序,以及参与建立和维护内审工作手册;2.独立开展对总部及子公司的财务审计、内控审计,并对发现的问题进行跟踪督促、落实整改;3.搭建反腐bai监察体系,主动发现、查处商业贿赂事件;4.对审计发现问题提出相应的解决方案或审计建议,并通过持续跟进或后续审计,把审计成果真正落实下来并转化为生产力或产生效益;5.根据举报、投诉及公司政策要求等,开展反舞弊和失职调查等工作;6.配合上级领导在公司内部开展业务规范培训和廉洁文化宣导;7.完成上级领导交办的其他工作事项。任职要求:1.本科及以上学历,具有中级审计师职称或CIA、CPA等资格者优先考虑;2.担任3年及以上审计主管职务,具有一定的审计项目管理经验;3.有较好的文字写作功底;4.熟悉企业内部审计相关知识、技能,有独立开展重大项目审计的工作经验;5.具备一定的企业管理、法律等综合知识;6.具备较强的职业敏感度和洞察分析能力,良好的逻辑思维及综合判断能力,以及优良的沟通技能;7.工作态度严谨,愿意承担工作压力。