主要职责:1. 负责财务、采购等重要领域的例行审计项目,确保公司财务报表合规性,并给出相应的审计报告。2. 负责公司风险管理工作,识别和评估潜在的风险,并提出相应的风险管理建议。3. 负责公司合规管理工作,确保公司业务活动的合规性,并给出相应的合规报告。4. 负责公司经营活动的财务预测和预算,并给出相应的财务分析报告。5. 负责组织和实施公司的审计项目,并确保项目的质量和准确性。岗位要求:1、本科及以上学历,财务、审计、金融、会计、统计等相关专业;2、有中级会计师或审计师职称,具有CPA、ACCA、CFA等相关证书者优先;3、5年以上对内审计监察相关经验,具备系统全面的内部审计管理能力,丰富的审计项目实施经验;4、具备良好的职业道德,廉洁、敬业、原则性及抗压能力强职位要求。