岗位职责:1、 根据公司制度和管理要求、法律法规及行业准则等,执行内部审计、专项业务调查、内控评价等项目;2、 审核评估业务流程执行情况,内控系统运行的有效性和合规性,识别潜在的风险领域,提出改进建议;3、 编制内部审计报告,清晰、准确地反映审计发现、结论及建议,并跟踪审计建议的落实情况;4、 与各部门保持有效沟通,促进审计发现的理解与接受,督促审计问题的整改落实;5、 参与制定和完善内部审计流程、方法及标准,提升审计工作的效率和质量;6、 关注行业动态,持续学习最新的审计理念、技术和法规要求,保持专业竞争力。任职要求:1、教育背景:本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济、法律等相关专业毕业。2、工作经验:具备2年以上内部审计、会计师事务所或相关内部控制工作经验者优先。 3、专业技能:熟悉审计流程、方法;精通会计准则、审计准则及相关法律法规;具备优秀的分析、判断和解决问题的能力,能够独立撰写审计报告;良好的数据处理和财务分析能力,能熟练运用Excel、PPT等办公软件。4、个人素质:诚信正直,责任心强,具备高度的职业道德和保密意识;具备良好的沟通协调能力,能够与不同层级人员有效沟通;注重细节,工作认真细致,能够承受工作压力;团队合作精神强,能够在团队中发挥积极作用。5、语言能力:流利的中文表达能力,能够阅读和理解英文报告及相关文件者优先。