岗位职责:1、协助修订、完善审计管理制度;2、编制年度审计计划和审计工作方案;3、负责调查、核实审计事项,收集审计证据,完成审计底稿和审计报告;4、负责审计工作进度和审计工作质量的控制;5、完成各项审计跟踪整改事项;6、其他上级交代的临时性的工作。任职要求:1、学历经验: ① 审计、会计、财务或相关专业本科以上学历,中级会计师、审计师等以上职称优先;② 3年以上制造业内部审计、风险管理和内部控制等方面的工作经验,能独立完成审计项目。2、专业技能: ① 熟练操作各种办公软件及分析软件;② 熟悉会计、审计、税法等法规政策,熟悉企业财务管理体系。3、综合素质: ① 有较强的沟通协调能力,工作责任心强;② 遵纪守法、工作原则性强,有较强的问题发现与解决能力;③ 办事沉稳,细致严谨,学习与领悟能力强,能承受一定的工作压力。