岗位职责:1、协助内部审计负责人,建立内部审计相关流程和表单,形成内审工作机制。2、协助内部审计负责人,结合公司战略和经营管理需要,编制年度审计计划(涵盖公司制度流程执行、财务会计报告、重点项目推进、重点风险节点)。3、依据年度审计计划和临时审计计划,实施审计工作,形成审计工作底稿,出具审计报告。4、结合审计过程中发现的问题,出具管理建议,协助和推动公司完善相应机制。任职要求:1、本科学历,财经(会计,审计,财务管理等)相关专业,具备中级会计师资格。2、具备企业内部审计经验,或会计师事务所审计工作经验,可独立开展内部审计工作。3、具备较强的自我学习能力和环境适应能力,思维条理清晰,面对新环境、新行业可快速展开工作。4、为人诚实、守信、公正,有良好的职业道德履历,具备工作激情和主动性。