岗位职责1、根据公司需要制定审计计划,并安排稽查、审计工作,撰写审计报告,持续监控风险情况;2、对审计发现、内控缺陷的整改落实情况进行跟踪和监督,实现闭环管理;3、识别公司业务流程风险点及潜在内控缺陷,并提出有效的长期整改方案和整改建议,或增值性建议,同业务负责人就相关整改方案、建议并沟通确认;4、通过各类审计工作,对集团现有制度设计及执行有效性提出合理化建议,完善集团各项制度和流程;5、根据相关要求,通过专项检查或审计工作,为管理决策提供依据。 6、上级安排的其他事项。任职要求:1、本科及以上学历,五年以上相关工作经验,有电子消费品行业经验者或供应链领域经验者优先;2、掌握审计相关工作要求,掌握必要的审计、内控等风险管理知识,熟悉行业监管要求(COSO等);;3、严谨细致,责任心和执行力强,有较强的学习及探索能力,具备较好的沟通协调及解决问题的能力,团队合作意识强。能适应较快的工作节奏,具备较强的抗压能力;4、为人正直、具有良好的职业操守和职业道德,依法审计,保守秘密。敏锐的观察、分析和判断能力,熟练的调查和面谈技巧;