岗位职责:1、负责协助业务部门编制及修订相关规章制度,并监督有关规章制度的实施;2、负责开展内控审查工作,针对发生审计问题提出整改建议,跟踪督促业务部门落实整改;3、对公司内部控制设计及执行有效性,各部门业务和流程的合规性进行检查,跟踪督促业务部门落实整改;4、负责协助领导组织审计委员会的会议事项,编制各项会议文件;5、对募集资金使用情况的真实性,合规性进行审查,编写相关报告;6、领导交代的其他工作。岗位要求:1、本科以上学历,财务,会计或者审计学等相关专业;2、具备会计师事务所工作,上市公司内审内控经验优先;3、具备2年以上相关工作经验,有内控体系建设或企业流程整改经验优先。