岗位职责:1、建立健全公司内部审计检查制度,完善内部审计工作标准和工作流程;2、进行有效的风险控制、防范和规避,提高经营效率和绩效,促进公司经营管理目标的顺利完成。对公司经营管理以及效能情况进行监督、检查与评价;3、编制内部审计工作底稿,起草内部审计报告,提出内部审计意见、管理建议以及对风险的改进建议;4、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;5、检查监督公司资产管理、财务制度执行情况;6、负责审计监察组对各公司审计监察和风险管理等相关交办事项的处理;7、负责公司领导所交办的其他事项处理。任职资格:1、本科及以上学历,会计、财务管理、财税、审计类专业;2、有三年内审、财务审计或会计师事务所实务工作经验;3、熟悉企业审计实务,熟悉审计、财务、会计等法律法规,具备敏感的财务风险意识,对审计项目有较强的洞察力、分析力和判断力.