工作职责:1. 审计管理体系构建与优化:全面负责建立、健全并持续优化集团内部审计质量控制体系、风险管控制度和流程规范,确保审计工作的独立性、客观性和有效性。2. 审计人员与监事管理:对审计团队及担任监事的人员进行日常管理,包括人员配置、培训发展、绩效考核等,提升团队整体专业能力和职业素养。3. 审计整改监督:主导并监督集团范围内的审计发现问题整改工作,确保问题得到及时、有效的解决,防止类似问题重复发生。4. 审计项目与绩效考评:组织并实施各类审计项目,包括财务审计、合规审计、运营审计等,同时负责审计部门及人员的考核评比工作,激励团队持续进步。5. 部门综合管理与协调:全面负责审计管理部的日常综合性事务,包括预算编制、培训计划制定与执行、审计会议的组织与召开、对外联络协调等,确保部门高效运作。工作要求:1. 教育背景:本科及以上学历,财务、审计、会计、经济学、管理学等相关专业优先。2. 工作经验:具有8年以上审计、风险管理或相关领域工作经验,其中至少3年以上管理经验;熟悉内部审计流程、方法和技巧,具备大型集团或上市公司审计管理经验者优先。3. 专业能力:精通国家审计、财务、税务等相关法律法规和政策,具备扎实的审计理论基础和丰富的实践经验,能够独立完成复杂的审计项目,熟练掌握财务管理软件、审计软件及办公软件的使用。4. 综合素质:具备较强的组织、沟通、团队管理能力和良好职业道德,能在复杂环境中迅速解决问题并做出有效决策,能严守商业秘密。