岗位职责:1. 协助搭建集团内部控制体系, 推动全面风险导向的内控管理工作;2. 协助公司流程管理, 收集和整理资料, 确认关键控制点;3. 协同各部门起草、修改核心业务流程并颁布政策;4. 协助准备宣讲材料, 推动流程优化及整改制度, 以确保政策的有效落实;5. 负责检查、指导、跟进与评估业务流程的内控缺陷 ;6. 针对业务主管对审计发现的问题, 协助敦促各部门, 进行闭环处理。学历与经验要求:1. 本科以上学历,会计、审计、财务管理、工商管理等相关专业优先,需熟悉制造业的标准化业务流程;2. 有企业内审、企业风控、国内大型事务所外审、四大事务所等相关岗位经验优先;3. 国际注册内部审计师(CIA)或同等水平资质认证及以上者优先。任职要求:1. 具审计思维, 闭环思维, 对数据敏感, 善于分析和发现问题;2. 英语熟练, 具备一定的文字功底, 善于口头和书面表达;3. 良好的沟通和协调能力, 工作认真负责, 有较强的团队合作精神;4. 学习能力强, 能整合利用资源, 有效掌握工作要点;5. 能够具体归纳、分析、处理问题;6. 具创新思维, 能运用新观念或方法。