岗位职责:1、制定年度审计计划并按计划带领审计团队开展审计工作(3年全覆盖/2年覆盖重点企业。2、能够带领团队开展境外审计,以及诸如工程审计等专项审计,同时针对具体项目制定并执行适配的审计流程,管理项目进度、优先级和审计程序,确保实现审计目标;。3、能够根据不同的业务流程发现管理薄弱环节,识别出该流程的关键风险点,并对风险点的发生概率和危害程度作出评估,并提出相应风险管理建议。4、掌握最新的审计工具,例如利用专业数据处理软件(EXCEL、方方格子等),构建数据分析模型,通过综合比对和关联分析,批量识别所有交易对方:025、对审计组承接项目的计划、进度管理、业务协调、工作底稿及项目结果负责;并能整合资源切实推动将管理建议书中的改进意见落地,针对重点项目应对落地情况进行核查。6、对持续优化审计组的作业流程及框架提出落实计划和方案。7、与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作展开。8、能够通过定期培训,为公司内控内审团队赋能。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计类专业;具备高级/中级会计职称或高级/中级审计师,并具有CPA证书;2、英文能作为工作语言,具备良好的听说能力,具备境外企业审计经验;3、10年以上市公司审计专业工作经验或会计师事务所专业工作经验,至少5年审计项目负责人经验,具备制造业审计项目经验,如有工程造价、投资管理等审计经验魏加分项;4、熟悉上市公司的内审合规相关要求,如募集资金、关联交易、汇率远期交易等;5、能够运用最新的审计工具,如数据处理软件、供应商管理软件等6、具有较好的业务敏感性、学习能力、文字组织能力、沟通协调能力和复杂问题处理能力 ;7、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强;能承受较大的工作压力,能够适应长期出差。