工作职责:1、制定与实施内部控制政策,协助相关部门建立完善的流程和制度,确保流程符合内部控制和风险管理的要求;2、评估与管理风险,监测和跟踪已实施的内部控制措施的有效性,及时发现和纠正问题;3、监督内部控制流程,跨部门协调和推动内部控制流程的优化和改进,提高工作效率和准确性;4、跨部门协调和推动财务风险管理工作,加强财务风险识别和防范;5、对接工商管理,负责公司的工商注册、变更、注销等手续的办理,信息更新及维护;6、研究国家税收政策和法规,及时了解和掌握税务政策动态,为公司提供有效的税务筹划方案;7、与税务机关保持良好的沟通关系,协助公司处理与税务机关的争议和纠纷,维护公司的合法权益;8、密切关注政府及相关部门发布的补贴政策信息,整理并归档政策信息,为后续的申请工作提供准确可靠的参考;任职要求:1、大学本科以上学历,会计,经济及金融相关专业;2、有3年以上同岗位管理工作经验,有大型集团财务管理经验优先;3、熟练使用Word、Excel、Power point办公软件和办公自动化设备;4、有较强的协调沟通能力和团队合作意识;5、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;6、有良好抗压能力,有良好的职业素养。