岗位职责:1、负责财务内控审计工作开展,搭建财务内控体系;2、负责对公司内部财务制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;3、负责制定审计计划、开展审计项目、及时出具审计报告,并对审计中发现的问题提出意见及建议;4、负责跟进被审单位整改情况并及时汇报;5、完成上级领导交办的其他工作。应聘要求: 1、本科及以上学历,有1年左右财务或内控相关工作经验,有大型制造业内控经验优先;2、有较强的分析判断能力、资源整合能力、解决问题能力,能够独立进行项目评估、项目预警处理,设立有效的风险评估方法和风险解决方案;3、有一定的管理能力,思维敏捷,工作严谨,良好的沟通、协调、抗压能力及高效执行力,工作积极主动、自我管理意识、团队意识强。4、优先24届应届毕业生。