岗位职责:1、开展财务报表、账目及凭证审计,执行询证函收发、盘点等程序,确保财务数据准确合规。2、评估内控制度有效性,识别风险并提出改进建议,完善内控体系。3、关注法规政策变化,保障公司运营合规。4、参与运营风险识别、评估与管理,制定初步风控措施。5、主导或参与采购、项目专项审计,解决问题。6、参与收标书、开标,做好记录,保证招标公正。7、跟踪审计建议落实,推动问题解决,提升管理水平。岗位要求:1、25-30岁,全日制本科及以上学历,法学、会计学、财务管理、审计学等相关专业优先。2、3 年以上审计经验,有电子制造业从业经验。3、有完整 IPO 项目审计经验更佳,熟悉上市筹备审计流程,能审核拟上市公司财报合规性,与券商、律所协同良好,助力过企业 IPO 或在大型项目中担关键审计职责。有此项经验,优先考虑。4、熟悉财务审计法规与行业标准,具备财务分析与风险识别能力,熟练使用财务及办公软件,善于沟通协作。5、工作严谨负责,严守职业道德与保密原则,学习适应能力强