岗位职责: 1. 组织内年度专项审计工作。2. 促进内部控制流程改善与系统控制优化,建立并完善高风险领域专项审计规范与制度。3. 执行关键性、重大性、临时性之项目查核项目。4.进行舞弊风险审计,协助舞弊调查。5. 领导交办其他工作。任职条件: 1. 专业技能: 审计 / 会计 /OFFICE2. 应知应会:沟通与协调 / 细心与耐心 / 分析与改善 / 主动积极 / 逻辑思考3. 相关工作经历:8年及以上,兼具内外审经验、具监察调查经验4. 教育背景:审计 / 监察/ 内控 ,大学本科及以上