一、工作职责:1、对责任区域的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及执行的低效点;2、拟定审计项目方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;4、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;5、根据有关发现与整改建议编制审计报告;6、对于审计项目的整改进行后续的监督和评估;7、完成上级布置的其他任务。二、任职要求:1、熟悉制造业内控循环及关键控制点,独立完成各业务线(如投资、采购、销售、工程、存货等)审计并出具审计报告;2、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;3、全日制本科以上学历,5年以上内部审计或监察工作经验,具有大型上市公司审计工作经验优先;4、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA、CPA、 CICS/CICP等相关资格;5、工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力;6、能够接受短期出差;