工作职责:1、协助完善公司审计管理体系,包括规章制度、工作规范和流程;2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报公司董事会批准后实施。3、带队或参与包括专项审计、经营审计、内控和流程审计、离任审计等项目,对审计发现的问题和风险提出审计建议,并跟进监督整改落实情况,形成闭环。4、熟练掌握制造业内控循环关键控制点,擅长制造、采购、销售、研发等一种或多种业务循环/流程审计能力。5、参与内控与风险管理体系建设与审核。任职资格:1、全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,能承受一定的工作压力;2、审计师中级及以上资格,或持有CPA、CIA、ACCA等相关证书资格;023、3年以上中大型制造企业内部审计工作经验;4、为人正直、责任心强、工作认真严谨、快速学习和适应能力、良好的纪律性、团队合作以及创新精神。