岗位职责:1.组织建立和完善公司内部审计制度和流程,确保审计工作的规范化、标准化;2.负责公司各部门内部的各项常规和专项的审计工作;3.协助外审单位对企业的审计工作;4.监督公司各部门各项规章制度的执行情况,出具管理建议,完善公司内控制度,提高公司内部管理水平和控制的有效性;5.参与编制审计报告,披露问题,提出相关改进建议;6.负责统筹内审部日常工作,维护公司的内部审计体系;5. 上级交办的其他工作。任职要求:1. 教育背景:全日制本科以及以上学历,审计、财务、金融等相关专业;2. 职称或资格要求:拥有中级会计资格证书或注册会计师资格证书优先;3. 工作经验:5年或5年以上审计或企业风险控制相关工作经验;4. 工作技能:熟悉办公软件操作,掌握审计、财务知识,熟悉企业审计业务运作管理流程优先;具有良好的沟通协调及独立思考能力;5. 工作态度:良好的个人品质和职业操守,高度的敬业精神和职业敏感性,信息安全意识和保密意识强,认同企业文化。