岗位工作内容 1、搭建并完善公司内部审计体系及相关审计制度、流程,针对公司内控制度的健全性、合理性和有效性进行审计和风控监督,推动公司审计和风控政策的落地执行;2、负责组织开展各类审计项目,如经营审计、离任审计、专项审计等;组织协调审计工作开展过程中的内外部关系,制定审计工作方案,确定审计报告等;3、配合公司发展战略,为公司运营过程中的风险提出专业审计或风控建议,进行前置化管理;4、负责业务质量问题、员工违纪违法等的调研、督察并出具责任判定报告,提交公司奖惩的落实。5、协助董事长根据公司内部管理各环节的规范性和实效性,积极完成董事会安排的其他工作任务。岗位技能要求 1、统招本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;2、6年以上大型制造业审计、内控或事务所审计督察相关工作经验,有电子制造业内部审计经验优先;3、熟悉国家财务、审计相关法规、程序和方法,对企业的重要业务流程的风险、内控规范、和合规性有较强的管理经验;4、具有较强的决策能力、计划能力和执行力。5、具有CFE资质