工作职责:1、开展上市公司需要的合规性审计工作,配合外部审计机构开展审计及内控工作;2、对制造业采购、销售、仓储等实施专项审计,能够及时识别风险,获取审计证据、编制审计工作底稿,确保审计质量,并及时与被审计单位沟通确认,出具审计报告,监督整改闭环;3、协助优化公司内部流程,监控流程体系的实施效果,提高工作效率;4、审计文件和记录的整理和归档;任职资格:1、本科及以上学历,财务、审计类专业;2、具有2年以上制造业内部审计或大型事务所项目工作经验,能独立开展审计项目,草拟审计报告;3、工作主动、责任心强,具备良好的职业道德和团队协作精神;4、具有良好的沟通和书面表达能力、较强的数据分析和发现问题能力,能深入挖掘审计线索;