1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,协助起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案。2、对公司组织结构、系统和程序是否恰当、内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估‘以确保成果与既定目标一致。3、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。4、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。5、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理工作。6、必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在。7、按照审计工作计划及审计项目特点,协助制定具体的审计工作方案。8、按照已批准的审计计划和审计工作方案,协助具体审计项目的实施。9、协助起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。10、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。11、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。12、完成部门经理交办的其他工作任务。岗位要求:1、本科及以上学历;2、3-5年工作经验;3、能接受高频率出差。