岗位职责:1、执行内部审计项目,包括财务审计、运营审计、合规审计等,确保审计工作按计划进行。2、评估内部控制的有效性和效率,识别潜在风险,并提出改进建议。3、编写详细的审计报告,向高级管理层和审计委员会汇报审计结果。4、跟进审计发现的整改措施,确保问题得到及时解决。5、协助进行SOX合规测试和其他监管审计要求。6、与外部审计师和其他相关方协作,支持年度审计工作。7、持续监控行业趋势和法规变化,保持专业知识的更新。岗位要求:1、会计、财务、审计或相关领域专业。2、持有CPA、CIA或其他相关认证优先考虑。3、3-5年内部审计、外部审计或相关领域的工作经验。4、熟悉SOX合规要求和内部控制框架(如COSO)。5、优秀的分析和问题解决能力,能够独立完成审计任务。6、出色的书面和口头沟通能力,能够清晰地传达审计发现和建议。7、具备良好的团队合作精神和跨部门协作能力。8、熟练使用SAP软件