岗位职责:1. 根据企业的特点和运营模式,建立和完善内部审计体系,并设计实施内部审计流程,定期更新内部控制体系;2. 针对大型连锁企业及餐饮娱乐行业特点,开展专项审计(如供应链审计、门店运营审计、成本控制审计等);3. 识别、评估公司运营中的财务、运营及合规风险,提出改进建议并跟踪整改落实情况;4. 组织实施财务审计、运营审计、合规审计及专项审计,确保审计工作符合公司政策和法律法规要求;5. 建立健全内部风控体系,优化业务流程,提升公司整体风险防控能力;6. 编制审计报告,清晰、准确地反映审计发现、风险分析和改进建议;7. 向上级领导及高层管理汇报审计结果,提供决策支持;8. 完成上级交办的其他相关工作。任职要求:1. 大专及以上学历,年龄 40 以内,财务、会计、审计或相关专业。2. 持有会计师 / 审计师中级以上职称或 CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等专业资格证书者优先。3.5 年以上审计 / 财务相关工作经验。4. 有大型连锁企业、餐饮娱乐行业或零售行业审计经验者优先。5. 具备较强的财务分析能力,能够独立完成复杂数据分析及风险评估。6. 熟练使用财务软件(金蝶 cloud 等)及办公软件(如 Excel、PPT、office 等)。7. 具备出色的沟通协调能力,能够与各部门高效协作。8. 具备较强的逻辑思维和问题解决能力,能够独立处理复杂问题,工作细致、严谨。9. 具备高度的责任心和职业道德,能够保守公司机密。10. 需随时出差(50%-60% 左右),能适应一定程度出差的工作性质。11. 熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识。薪资待遇:1. 薪资范围:15K-25K(可面议)2. 周末双休(9:30-18:30 工作日时间)3. 购买五险一金、带薪年假、节日福利等