岗位职责:1、根据公司审计相关制度,制定公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。2、根据公司业务特点,定期开展针对重点业务领域的专项内控审计,深入挖掘潜在风险,提出改进措施。3、在高管离任前,根据其任职期间的职责范围和公司业务情况,对高管任职期间的经营决策、内控管理、风险管理等方面进行全面审查,评估其履职情况和工作绩效。4、完成监事会交办的相关审计、监察工作。任职要求:1、大全日制本科及以上学历,财务、审计、金融、法律相关专业;2、具备8年以上审计相关工作经验,熟悉财务、内控审计工作规则;3、具备中级会计师、中级审计师职称或律师资格证书、注册会计师优先;4、熟悉财务软件及常用公文写作;5、适应高强度出差要求。