【工作内容】1、协助审计部经理制定年度审计计划,开展前期调查和风险评估,确定审计项目的工作方向和核心,制定项目审计方案,明确审计目标、范围和审计方法及程序;2、落实公司内部审计计划及各项专项审计工作,草拟审计报告初稿,提交审计部门经理审核;3、协助审计部经理组织实施对关键内控制度的建立和执行情况进行监督和检查;4、协助审计部经理梳理重要业务流程,识别关键风险点,提出审计建议;5、对审计中发现的问题及时与被审计单位有关部门和人员沟通,并及时向审计经理汇报,协助跟进审计建议的执行情况;6、在重大投资收购、重要资产处置等必要时,协助其他部门开展尽职调查工作;7、配合管理层及董事会做好上市公司季报、半年报、年报信息披露工作;8、配合外部审计机构的审计工作,及时向上级报告审计进度及审计情况;9、协助审计部经理负责内部档案管理、培训工作;10、完成领导交办的其他工作。【任职要求】1、审计、财务等专业本科及以上学历,有审计师相关专业资格者优先考虑;2、熟悉会计、审计等专业知识,具有五年以上财务、审计、内控等相关工作经验;3、熟悉审计准则及内部审计流程与规范;4、有上市公司内部审计工作经历,能适应长期出差;5、具有团队精神,有良好的沟通能力,责任心强、工作仔细认真、自主性强。