职位描述:1.预算预测管理:独立,及时和准确完成年度预算和月度滚动预测(年度、季度、月度) 2.财务目标及费用管理:主动有效推动业务/职能团队完成费用/AP管控目标 3.财务分析:搭建基本财务分析模型,从不同维度和角度提供财务数据分析;推动报表优化及信息化建设应用; 4.跨部门支持:支撑职能部门及业务团队提供跨部门的财务(税务、资金、法务、贸易合规等)支持,提供建设性建议 5.月度及季度报表:及时准确地完成月结并出具费用月度及季度费用分析;梳理业务流程与财务核算标准,确保业财信息一致性 6.财报内控:保证财务数字的准确性和及时性;通过财报内控发现前端业务操作的不规范,并持续跟踪闭环;(日常例行进行)职位要求:岗位要求:基本能力: 素质:沉稳和细致,沟通能力好;责任心强、抗压能力强,并具备将财务语言翻译成业务语言的能力;具备一定的具象归纳能力; 学历:国内外知名院校的财会类专业、经济管理类专业优先;或工科背景但同时拥有财务跨专业学历; 专业能力: 1、技能:熟练掌握财务预算和分析方法 (FPA); 2、技能:能熟练使用Office并具备SAP等ERP软件的基本操作能力; 3、技能:具备BI工具、数据库建模以及基本编程(Python\VBA等)能力者优先。 4、经验:3年及以上制造业财务管理相关工作经验,特别是具备预算管理、费用/AP管控、流程管控等工作经验优先;