一、任职条件(一)学历与专业资质1.财务、审计、会计、经济管理等相关专业全日制本科及以上学历;2.持有中级会计师、中级审计师及以上职称证书,具备注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师(CISA)等专业资质者优先。(二)工作经验1.拥有 5 年以上生产制造企业内部审计、风险管理或相关领域工作经验,其中 3 年以上担任内部审计管理岗位;年龄要求 35 - 45 周岁;2.主导过职责审计、流程审计、离任审计、内控评估、研发合规审查、舞弊调查、专项审计等项目,具备全流程审计项目管理经验。(三)专业能力1.精通国家财税政策、内部审计准则与方法,熟悉企业会计核算体系,能够结合公司实际情况制定、完善内部审计制度与工作流程;2.熟练运用 Excel(数据透视表、函数编程)、PPT 等办公软件,精通 ERP 系统(如易飞、金蝶、用友等)操作及数据分析工具(如 SQL、Python、Tableau),具备独立编制审计计划、撰写审计报告及跟踪整改闭环的能力;3.具备出色的数据分析、逻辑推理、文字撰写能力,能够快速识别问题、分析原因并提出可行性解决方案;4.深入理解《企业内部控制基本规范》及配套指引,熟练掌握 COSO 内部控制框架,能够独立设计、优化企业内控体系,精准评估经营活动中的合规性、有效性与风险水平。(四)职业素养1.恪守内部审计职业道德规范,保持客观、独立、公正的职业态度,严格回避利益冲突;2.具备较强的抗压能力和应变能力,能够适应高强度、高压力的审计工作环境,妥善应对舞弊案件调查及外部监管机构问询;3.具备优秀的团队管理能力,能够统筹组建内部审计团队,科学制定工作目标与任务分配计划,保障审计项目高效推进;4.具备卓越的沟通协调能力,能够与企业各部门、管理层、外部中介机构建立良好协作关系,确保审计信息高效传递,及时向上级汇报审计进展与重大发现。二、岗位职责1.负责制定年度及专项内部审计计划,组织实施财务审计、经营审计、合规审计等各类审计项目;2.对公司内部控制体系的有效性进行评估和测试,提出优化建议,推动内控流程完善;3.针对审计发现的问题,提出整改建议并跟踪落实情况,确保审计成果有效转化;4.参与公司重大经营决策、项目投资等活动的风险评估,为管理层提供专业意见;5.组织开展内部审计团队建设与培训,提升团队专业能力与综合素质。