职位描述:1、根据部门工作安排实施财务审计、生产与存货审计、采购与付款审计、专项审计等工作;2、对内控制度的执行情况及风险管理进行监督检查,及时发现潜在的问题和风险,提出改进意见;3、收集整理审计证据,编写审计工作底稿,出具审计报告;4、负责处理投诉举报及舞弊调查;5、就审计发现的问题,督促相关部门落实整改,完成闭环;6、领导安排的其他事项等。职位要求:1、本科及以上学历(包括但不限于:财务、审计、金融等专业);2、五年以上审计工作经验,至少三年以上中大型制造业审计工作经验;3、具有中级及以上专业职称(会计师、审计师等)优先;4、具备审计及反舞弊相关知识、熟悉审计程序、审计工作规则等。了解企业内控流程,制造业管理流程;5、具有良好的职业判断能力,优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;6、良好的英语读写能力。