岗位职责:1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;2、负责起草流程执行遵从性审计标准化程序等;3、组织起草并维护流程审计制度及标准体系,不断完善流程审计工作质量体系和质量监督体系;4、参与流程审计项目审计,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务流程的改善方案,对流程审计过程中发现的问题进行分析并形成审计报告;5、跟踪流程遵从性问题闭环,不断提升公司流程落地执行力;6、积极组织跟踪学习流程审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整流程审计制度及方法体系;7、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、审计、会计相关专业,本科及以上学历;2、5年以上内部审计相关工作经验;3、具备丰富的专业技能,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;4、 工作认真严谨,责任心强,具有敬业精神和良好的职业道德操守,具有较强的组织协调能力及沟通能力。