工作内容:负责公司内部控制审计工作,包括对公司财务报表、合规制度、风险管理等方面进行审计,并向公司董事会、监事会提供相关报告。主要职责:- 对公司的财务报表、财务管理制度和公司内部控制制度进行审计;- 撰写审计报告,并确保报告的准确性和完整性;- 与公司内部相关部门保持良好的沟通,了解公司的业务运作和内部控制情况,为审计工作提供支持;- 独立、客观、公正地完成审计工作,并对审计结果负责;- 关注行业动态及公司发展动态,提出审计建议,以提高公司治理水平;- 完成公司安排的其他工作,如与外部审计师沟通、配合等。职位要求:- 本科以上学历,金融、会计、审计、财务等相关领域专业学历;- 具备扎实的财务、审计、内控等方面的理论知识,熟悉财务报表审计、内控审计等相关流程;- 具备良好的沟通协调能力,具备良好的团队合作意识;- 具备较强的分析、问题解决能力,能够独立开展审计工作。