岗位职责:1.依照领导要求进行内控审计与专项审计,并出具审计报告。2.执行年度审计计划,遵循审计准则分项目开展审计工作;3.做好审前调查、确定审计重点,编制审计方案,记录审计过程,收集审计证据,及时编制审计工作底稿,协助撰写审计工作小结。4.识别公司业务流程风险点及潜在重大内控缺陷,提出整改建议,跟进被审计对象整改情况。5.协助完成公司降本增效工作的推进与落地。6.完成领导交办的其他事项。任职资格:1.本科以上学历,财务审计相关专业。2.3年以上工作经验,有制造企业内部审计、会计、财务管理相关经验优先。3.具备审计职业敏锐度和预见能力,较强的总结能力,擅长数据分析,能够发现审计过程中隐藏的问题及潜在风险。4.工作认真细心、公正,较强的学习能力、逻辑能力,思维严谨,有责任心,注重团队协作,能承受一定的工作压力。5.具有较强的组织协调能力、文书表达能力和沟通能力,执行力较强,后期能独立高效完成各项工作任务。