岗位职责:1. 制定内部控制体系制度及相关手册文件,对内控工作流程进行设计和优化,提升内控效能;2. 不断完善公司内部控制体系的建设,能够独立开展企业内部控制评价;3. 负责开展企业内控相关的日常审计工作,监督执行有效性,并督促整改闭环;4. 不定期组织内控体系知识培训与落地;5. 利用审计发现业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动整改落实。任职要求:1.财务或审计专业优先,具有中级会计师或内部审计师相关证书优先;2.3年以上甲方内控或审计相关工作经验;3.良好的沟通协调能力,具有严谨、主动、认真、敬业的职业操守;4.了解企业内部控制基本规范及相关指引,了解常见行业监管法规。