1、与业务部门密切合作,对所负责业务部门进行预算管理&滚动预测;2、每月监控预算执行情况,追踪重要预算目标的实现进展,对预算与实际的差异进行原因分析;3、成本分析、波动原因分析及改善推动;4、建立并不断规范更新或优化分析模板、分析工具,定期出具分析报告。任职要求1、从事财务工作满2年,其中涉及全面预算管理和财务分析或相关工作满1年;2、掌握财务知识、财务管理分析能力;3、性格外向,沟通能力良好,具备一定的处理复杂事务的能力;4、思路清晰,关注细节,有执行力;5、具备一定的预算管理概念、财务分析能力;6、良好的形象气质及行为谈吐、主动性和坚韧性、快速的学习能力。