工作职责:岗位职责:1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;3、负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;5、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。任职资格:任职要求:1、审计、会计、财务或相关专业本科以上学历,3年以上制造业审计工作经验;2、具备CPA具备CPA/CIA/审计师/会计师等相关资质证书优先;3、掌握审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法,具有良好的沟通协调能力、分析能力和学习能力;4、具备较强的文档编写能力和文字整理能力,较强的沟通及协调能力。