1. 负责制订并完善内部审计制度、工作流程和管理办法,制订内部审计年度工作计划等;2. 负责日常经营审计、干部在任离任审计、其他专项审计等审计工作,包括但不限于与之相关的制订内部审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书等;3. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;4. 负责开展审计问题整改的跟踪核查工作;5. 参与协调对接上级单位对公司的内部审计工作;6. 协同风险控制工作,侧重监督公司财产资金情况、流程运行状况,分析财务报表,判断其运行效率效益,及时发现风险并提出改进建议;7. 完成领导领导交办的其他工作。任职资格: 1. 熟练掌握财税和审计专业知识,熟悉内部控制、风险管理相关知识;2. 熟悉国家财经类法规,会计准则与审计准则等专业规则;3. 了解建设工程行业情况;4. 熟练使用账务处理软件(如金蝶、用友)、办公软件;5. 优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;6. 良好的语言、文字表达能力;7. 5年以上相关审计管理经验;8.CPA、CIA、中高级审计师优先考虑。