1 编制年度审计工作计划,报批后实施2 负责常规审计的实施,审计报告的编号并提出处理意见和建议,进行定期或不定期监督、审核,跟踪审计结论和建议的落实3 协助上级对公司的审计工作,做好组织、联系、协调及资料收集、整理、提供工作4 协助评审公司内控制度的健全性和有效性以及风险管理,检查公司内控制度的执行情况并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议5 跟踪公司经营活动,防错纠弊6 完成上级领导交办的其他事项