岗位职责:1、负责企业内部审计,按照上市公司法律法规和内控体系制度对企业进行定期内部审计并形成内审报告2、对特殊事项或组织进行单独审计并形成内审报告3、持续完善企业内审内控体系和规章制度,提升企业风险控制水平和预防风险能力任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计、会计、工商管理等相关专业优先2、具有企业或审计咨询机构从事审计或内部控制工作经验7年以上经验3、具有独立完成内部审计报告的能力4、有注册会计师资格证或有审计工程技术行业经验者优先