岗位职责:1. 审计程序及方案的编写和完善: - 负责审计程序及方案的编写和完善,确保审计工作有章可循。2. 审计项目实施: - 统筹和组织审计项目的实施,确保审计工作按时完成。 - 制定审计方案,完成各专项审计工作。3. 审计报告撰写: - 撰写审计报告,向管理层汇报审计结果和改进建议。4. 内部舞弊案件调查: - 参与内部舞弊案件的调查,提出处理建议。5. 审计问题整改: - 督导审计问题的整改落实工作,确保整改措施有效实施。6. 支持公司内部流程优化: - 支持公司和相关部门及流程的优化迭代,控制内控风险和合规风险。职位要求:1. 教育背景: - 本科及以上学历,财务、审计、风险管理、金融等相关专业。2. 工作经验: - 5年以上集团审计工作经验,能独立对下属子公司进行审计工作。 - 优先考虑工作背景: - 国际四大会计师事务所从业经历; - 国内知名企业内部审计工作经历;3. 专业技能: - 熟悉审计方案的制定,审计计划的编制。 - 熟悉审计工作底稿的编写,审计报告的编写。 - 熟悉财报分析,风险管理。4. 个人素质: - 持续的学习能力、优秀的表达和沟通能力。 - 具备良好的职业道德和敬业精神,工作细致、严谨。 - 具备较强的抗压能力和解决问题的能力。