岗位职责:1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计;开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;3、负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;4、具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;6、根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;7、协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。任职要求:1、本科及以上学历,审计、财务相关专业;2、5年以上内部审计或外部审计相关工作经验,有大型制造企业内控、内审经验或四大会计事务所工作经历,若工作能力优秀,工作年限可适当放宽;3、 熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程、熟悉财经法律法规;4、熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际最新内控理论和方法项目管理经验,领导一定规模的团队执行项目的能力;5、跨部门合作能力; 良好的报告撰写能力;一定的英文听、说、读、写能力;6、熟练使用财务软件、审计软件;7、 团队合作精神,较强的人际理解力和沟通协调能力。