一、岗位职责1在审计部门负责人的统筹安排下,参与审计项目的实施工作,协助确保审计工作按时完成。2协助制定审计方案,参与各专项审计工作,完成分配的审计任务。3撰写审计报告,整理审计发现的问题和相关证据,为管理层提供准确的审计信息。4在部门负责人的指导下,参与审计报告的初稿撰写工作,确保报告内容清晰、准确。5协助参与内部舞弊案件的调查工作,收集相关证据,协助提出处理建议。6协助督导审计问题的整改落实工作,跟踪整改措施的实施情况,确保问题得到有效解决。7协助支持公司和相关部门及流程的优化迭代工作,参与内控风险和合规风险的评估与分析。二、职位要求1本科及以上学历,财务、审计、风险管理、金融等相关专业。2、2-3年以上相关工作经验,熟悉审计流程和方法,具备一定的审计项目执行经验。3在会计师事务所或企业内部审计部门实习或工作经验;4参与过企业内部审计项目或专项审计工作。5熟悉基本的审计工作流程和方法,了解审计方案的制定和审计计划的编制。6具备一定的审计工作底稿编写能力和审计报告撰写能力。7熟悉财务报表分析,了解基本的风险管理知识。8具备良好的学习能力,能够快速掌握新知识和技能。9具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门的人员有效协作。10工作认真细致,责任心强,具备一定的抗压能力。11具备良好的职业道德和敬业精神,遵守公司规章制度和审计职业道德规范。