【工作内容】- 负责对公司各项业务流程、财务状况及内部控制进行定期审计,确保公司运营的合法性和合规性。- 制定和更新内部审计计划,包括审计范围、时间表以及所需资源,以满足公司治理需求。- 对发现的问题提出改进建议,并跟踪整改措施的实施情况,评估改进效果。- 编写审计报告,向管理层和董事会汇报审计结果及建议。- 协助外部审计师的工作,准备相关文件资料,解答疑问。- 参与风险管理评估,识别潜在风险点并提出防范措施。【任职要求】- 拥有会计、金融、经济或相关领域的本科及以上学历;拥有注册内部审计师(CIA)资格者优先。- 具备良好的逻辑思维能力和分析判断能力,能够独立完成审计项目。- 具备较强的沟通协调能力,能与不同层级人员有效交流。- 工作认真细致,具有较强的责任心和保密意识。