职位描述80协助公司完善内部控制管理体系,参与部门各项制度、管理办法的编制及修订;80根据上级要求完成内部审计工作,执行审计程序并出具报告;80识别业务流程风险点及内控缺陷,提出整改建议并跟进改善情况;80监督业务流程及舞弊高风险区域,协助查办舞弊案件及公司廉洁文化的建设;80上级交代的其他工作。职位要求80本科及以上学历,会计、审计等相关专业优先;803年以上企业内审、内控等相关工作经验或会计师事务所工作经历;80思路清晰,认真细致,有良好的语言文字表达和沟通能力;80英语听、说、读、写能力佳;80通过CPA、CIA或中级会计职称等优先考虑。